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Rapports de vérification interne

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada réalise des vérifications selon les directives reçues du Comité ministériel de vérification (CMV).

Les vérifications internes contribuent directement à une gestion du risque efficace, une administration saine des ressources et une bonne gouvernance en fournissant à l'administrateur général et au CMV des examens indépendants et objectifs quant à l'efficacité et la pertinence des processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance. Les rapports de vérifications comprennent un plan d'action de la gestion qui décrit les actions à prendre pour mettre en oeuvre les recommandations liées aux constatations.


Audit interne du cadre de cybersécurité - juillet 2024

Résultats sur le rendement des fonctions d’audit interne - Mise à jour de juin 2024

Résultats sur le rendement des fonctions d’audit interne - Mise à jour de mars 2024

Résultats sur le rendement des fonctions d’audit interne - Mise à jour de juin 2023

Audit juste-à-temps : Programme d’infrastructure Investir dans le Canada : Volet Résilience à la COVID-19

Résultats sur le rendement des fonctions d’audit interne - Mise à jour de décembre 2022

Vérification interne et évaluation combinées du Fonds de partenariat public-privé du Canada (FPPPC)

Résultats sur le rendement des fonctions d’audit interne - Mise à jour de juin 2022

Résultats sur le rendement des fonctions d’audit interne - Mise à jour de mars 2022

Résultats sur le rendement des fonctions d'audit interne - Mise à jour d'octobre 2021

Les résultats liés au rendement de l'audit interne – Première mise à jour 2020/2021

Audit du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC)

Audit du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

Audit de la sécurité ministérielle

2019 Impact des programmes de LICC dans les territoires: Audit et évaluation conjoint

Les résultats liés au rendement de l'audit interne - T1 2019/2020

Les résultats liés au rendement de l'audit interne - T2 2018/2019

Les résultats liés au rendement de l'audit interne – T1 2018/19

Audit de l'approvisionnement

Vérification des différents modes d'administration des programmes

Audit des paiements et de l’établissement de rapports des FITC-FEPTEU

Vérification à point nommé des Fonds pour l'infrastructure de transport en commun-Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées - Phase de gouvernance

Vérification du Fonds pour les infrastructures du transport en commun/Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées - Phase 1 - Processus d'approbation

Vérification des contrôles internes en matière de rapports financiers

Vérification des pouvoirs délégués en matière de ressources humaines

Vérification des pouvoirs délégués en matière de finances

Vérification du cadre de contrôle de gestion du Nouveau Fonds Chantiers Canada

Vérification de l'étape de l'approvisionnement du projet de corridor du nouveau pont pour le Saint-Laurent – Gestion des contrats

Vérification de l’étape de l’approvisionnement du projet de corridor du nouveau pont pour le Saint-Laurent - Gouvernance et gestion des risques

Vérification interne du Programme pour la route entre Inuvik et Tuktoyaktuk – Cadre de contrôle de gestion

Vérification du Groupe d'évaluation des projets

Vérification de la transformation des activités liées à la technologie de l'information – Projet de migration du SPGII

Vérification des valeurs et de l'éthique

Vérification du cadre de contrôle de la gestion financière

Rapport de vérification interne - Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique

Rapport de vérification interne - Fonds de stimulation de l'infrastructure - Fermeture de projets

Vérification de la gestion des ressources humaines (GRH) — Administration de la paye

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