Rapports d'audit interne
L'audit interne est une fonction d'évaluation professionnelle, indépendante et objective qui utilise une approche rigoureuse fondée sur des données probantes pour évaluer et améliorer l'efficacité des processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance. Les principaux attributs de conformité d'audit interne sont publiés conformément à la Directive sur l'audit interne.
Logement, Infrastructures et Collectivités Canada réalise des audits selon les directives reçues du Comité ministériel d'audit (CMA).
Les audits internes contribuent directement à une gestion du risque efficace, une administration saine des ressources et une bonne gouvernance en fournissant à l'administrateur général et au CMV des examens indépendants et objectifs quant à l'efficacité et la pertinence des processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance. Les rapports d'audits comprennent un plan d'action de la gestion qui décrit les actions à prendre pour mettre en œuvre les recommandations liées aux constatations.
2024
- Audit interne du cadre de cybersécurité - juillet 2024
- Mission combinée d'audit interne et d'évaluation du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) - 19 avril 2024
2023
2022
2020
- Audit du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC)
- Audit du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes
2019
- Audit de la sécurité ministérielle
- 2019 Impact des programmes de LICC dans les territoires: Audit et évaluation conjoint
2018
2017
- Audit de l'approvisionnement
- Vérification des différents modes d'administration des programmes
- Vérification à point nommé des Fonds pour l'infrastructure de transport en commun-Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées - Phase de gouvernance
2016
- Vérification du Fonds pour les infrastructures du transport en commun/Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées - Phase 1 - Processus d'approbation
- Vérification des contrôles internes en matière de rapports financiers
- Vérification des pouvoirs délégués en matière de ressources humaines
- Vérification des pouvoirs délégués en matière de finances
2015
- Vérification du cadre de contrôle de gestion du Nouveau Fonds Chantiers Canada
- Vérification de l'étape de l'approvisionnement du projet de corridor du nouveau pont pour le Saint-Laurent – Gestion des contrats
- Vérification de l’étape de l’approvisionnement du projet de corridor du nouveau pont pour le Saint-Laurent - Gouvernance et gestion des risques
- Vérification interne du Programme pour la route entre Inuvik et Tuktoyaktuk – Cadre de contrôle de gestion
2014
- Vérification du Groupe d'évaluation des projets
- Vérification de la transformation des activités liées à la technologie de l'information – Projet de migration du SPGII
- Vérification des valeurs et de l'éthique
2013
- Vérification du cadre de contrôle de la gestion financière
- Rapport de vérification interne - Fonds canadien sur l'infrastructure stratégique
- Rapport de vérification interne - Fonds de stimulation de l'infrastructure - Fermeture de projets
2012
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