Résultats sur le rendement des fonctions d’audit interne - Mise à jour de juin 2022
Résultats sur le rendement des fonctions d’audit interne - Mise à jour de juin 2023
Conformément à la Directive sur l'audit interne, les ministères devront satisfaire aux exigences en matière de rapports publics prescrites par le contrôleur général du Canada, y compris les résultats sur le rendement de la fonction de vérification interne.
Les quatre principaux attributs de conformité fournissent de l'information pertinente aux intervenants, c'est‑à‑dire aux Canadiens et aux parlementaires, sur le professionnalisme, le rendement et l'incidence de la fonction au sein du ministère.
Pour de plus amples renseignements, voir la rubrique Pourquoi publier les principaux attributs de conformité de l'audit interne?
Les attributs de conformité |
Principaux attributs de conformité |
Résultats pour INFC |
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Pourcentage des membres du personnel ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (auditeur interne certifié [CIA], comptable professionnel agréé [CPA]) |
50 % |
Pourcentage des membres du personnel en voie d’obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (CIA, CPA) |
57 % |
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Pourcentage des membres qui ont d’autres titres professionnels (professionnel accrédité de la vérification gouvernementale (CGAP) , ou Certified Information Systems Auditor (CISA), etc.) |
50 % |
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Date de la dernière séance d’information complète au Comité ministériel d’audit sur les processus, outils et renseignements internes jugés comme étant nécessaires à l’évaluation de la conformité au Code d’éthique et aux Normes de l’IAI, et les résultats du programme d’assurance et d’amélioration de la qualité (PAAQ).
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7 avril 2022 |
Date de la dernière évaluation externe |
avril 2022 |
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Les Plans d'audit axés sur le Risque ( PAAR) et les renseignements connexes (a) le nom et l'état de l'audit de l'exercice en cours* du PAAR (b) la date à laquelle le rapport d'audit a été approuvé (c) la date à laquelle le rapport d'audit a été publié (d) la date prévue au départ pour l'achèvement de tous les éléments du plan d'action de la direction (PAD) (e) le statut des éléments du PAD |
Pour cet attribut de conformité, veuillez consulter le PAAR et renseignements connexes. |
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Cote d’utilité générale moyenne de la haute direction (niveau du sous-ministre adjoint [SMA] ou son équivalent) des secteurs ayant fait l’objet d’un audit |
La moyenne de tous les répondants a indiqué une cote « Bon ». |
Audit interne |
Statut de l'audit |
Date d'approbation du rapport |
Date de publication du rapport |
Date d'achèvement originale prévue du PAD |
Statut de la mise en œuvre |
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Audit du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) |
Complété |
2020/06/08 |
2020/10/15 |
2021/04/30 |
100 % |
Programme d’infrastructure Investir dans le Canada – volet Résilience à la COVID-19 |
Complété |
2022/12/15 |
2023/05/09 |
2023/03/01 |
66 % |
Révision d’audit interne et d'examen d'évaluation combinées du Fonds PPP Canada |
Complété |
2022/08/09 |
2022/12/14 |
2023/04/30 |
100 % |
Audit et évaluation combinées du programme d'infrastructure investir dans le Canada (PIIC) |
En cours |
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Audit de la cybersécurité |
En cours (Phase préalable à la planification) |
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