Les résultats liés au rendement de l'audit interne – Deuxième mis à jour 2020/2021'
Les résultats liés au rendement de l'audit interne – Première mise à jour 2020/2021
Résultats sur le rendement des fonctions d’audit interne
Conformément à la Directive sur l'audit interne, les ministères devront satisfaire aux exigences en matière de rapports publics prescrites par le contrôleur général du Canada, y compris les résultats sur le rendement de la fonction de vérification interne.
Les quatre principaux attributs de conformité fournissent de l'information pertinente aux intervenants, c'est‑à‑dire aux Canadiens et aux parlementaires, sur le professionnalisme, le rendement et l'incidence de la fonction au sein du ministère.
Pour de plus amples renseignements, voir la rubrique Pourquoi publier les principaux attributs de conformité de l'audit interne.
Les attributs de conformité |
Principaux attributs de conformité |
Résultats pour INFC |
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Pourcentage des membres du personnel ayant un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (auditeur interne certifié [CIA], comptable professionnel agréé [CPA]) |
45 % |
Pourcentage des membres du personnel en voie d’obtenir un titre professionnel en audit interne ou en comptabilité (CIA, CPA) |
27 % |
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Pourcentage des membres qui ont d’autres titres professionnels (CGAP, CISA, etc.) |
27 % |
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Date de la dernière séance d’information complète au Comité ministériel d’audit sur les processus, outils et renseignements internes jugés comme étant nécessaires à l’évaluation de la conformité au Code d’éthique et aux Normes de l’IAI, et les résultats du programme d’assurance et d’amélioration de la qualité (PAAQ).
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20 juillet 2017 |
Date de la dernière évaluation externe |
26 avril 2017 |
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Les Plans d’audit axés sur le Risque (PAAR) et les renseignements connexes
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Pour cet attribut de conformité, veuillez consulter le PAAR et renseignements connexes. |
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Cote d’utilité générale moyenne de la haute direction (niveau du sous-ministre adjoint [SMA] ou son équivalent) des secteurs ayant fait l’objet d’un audit |
S.O. |
Plan d’audit axé sur les risques (PAAR) et renseignements connexes
Audit interne |
Statut de l’audit |
Date d’approbation du rapport |
Date de publication du rapport |
Date d’achèvement originale prévue du PAD |
Statut de la mise en œuvre |
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Audit et évaluation combinées des territoires (NFCC et nouveaux programmes à venir) |
Complété |
2019/08/13 |
2019/12/10 |
2020/08/31 |
75 % |
Complété |
2019/10/07 |
2020/02/17 |
2020/03/31 |
93 % |
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Audit du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) - Ententes bilatérales intégrées |
Complété |
2020/06/08 |
2020/10/15 |
2021/04/30 |
63 % |
Audit du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes |
Complété |
2020/06/08 |
2020/10/15 |
2020/10/31 |
50 % |
Examen de contrôles internes en matière de gestion financière (CIGF) |
Prévu |
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Programme d’infrastructure Investir dans le Canada – volet Résilience à la COVID-19 |
Prévu
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Audit de la gestion du pont Champlain (après la construction) |
Prévu |
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